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我院顺利召开2021年财务专项培训


     1月28日下午,由我院资产财务部组织的2021年财务专项培训在院研发大楼七报告厅顺利举行。院资产财务部全体员工,各子公司财务分管领导,子公司业务部门负责人及业务骨干,子公司财务部全体员工,分支机构负责人及业务骨干,分支机构财务部全体员工共130余人参加了培训。

培训由院资产财务部主任王丽明主持。王丽明主任首先介绍了本次培训的安排及主要内容:(1)审计、巡察反馈的重点问题案例及建议分享2)院有限公司《财务内部稽核制度》宣贯;3)新收入准则宣贯。她强调,根据《会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性和完整性负责,并明确指出各公司业务部门负责人应当对其部门各项费用的真实性担负主体责任,各公司的主办会计应对本公司费用报销的合规性和合理性负主要责任,要求参训人员通过本次培训举一反三,进一步提高合规意识,杜绝违规问题再次发生。

院资产财务部骆菁菁结合我院历年审计、巡察反馈中发现的重点问题案例,从财务、采购、资产、合同四个方面回顾了全院在贯彻落实财经法律法规和院有限公司财务管理相关制度中存在的问题和执行不力的问题,并向大家分享了审计建议及整改举措。

院资产财务部冯苔泱对20201231日制定并发布的院有限公司《财务内部稽核制度》进行了宣贯,宣布了2021年度财务内部稽核的工作计划,并通过对新旧收入准则的对比及变化解析,对我院未来关于新收入准则下会计核算和列报进行阐述。

本次培训进一步宣贯了最新财税政策及院各项规章制度,为各子公司及分支机构全面加强会计基础工作规范化管理,提高会计信息质量,强化财务监督机制,防范财税风险提供指引。

因新冠疫情防控需要,本次培训以线下和线上相结合的形式召开,线下会议严格落实疫情防控措施,按要求进行现场消杀、测温,参会人员全部佩戴口罩;各分支机构相关人员以视频方式参加培训。

 

院资产财务部 骆菁菁